Identificador |
AO021AW1606317 |
Fecha |
2024-06-19 15:30:00-04 |
Forma |
Videoconferencia |
Lugar |
Hospital San Juan de Dios |
Duración |
0 horas, 30 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Anyela Vanessa Nunez Rojas | Gestor de intereses | MULTI SAFE SPA |
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Estimada Directora del Hospital San Juan De Dios de Los Andes<br /> Nos dirigimos a usted en relación a una cuestión de máxima urgencia que persiste desde hace varios meses. EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES tiene una deuda pendiente con nuestra empresa, Multi Safe SPA, correspondiente a tres facturas que siguen impagas.<br /> Es importante destacar que hemos presentado un reclamo ante la Contraloría en relación a esta deuda, y como resultado, se ha emitido una instrucción que requiere el pago inmediato de estas facturas por parte de su entidad. No obstante, hasta la fecha, no hemos recibido ningún pago y parece que se está haciendo caso omiso de esta orden.<br /> Las facturas en cuestión son las siguientes<br /> <br /> Factura 10080/ ORDEN DE COMPRA: 617807-103-CM24<br /> Factura 10249 / ORDEN DE COMPRA: 617807-870-CM24<br /> Factura 10583 / ORDEN DE COMPRA: 617807-1951-CM24<br /> <br /> Esta situación ha llegado a un punto crítico, y es imperativo que nos reunamos de manera urgente para obtener una explicación y una fecha concreta de pago. La falta de acción por parte de las personas responsables en su entidad encargadas del pago está causando un grave perjuicio a nuestra empresa. |